目录
第一部分 海南省档案局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 海南省档案局2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
十、省级财力安排的专项转移支付预算表
第三部分 海南省档案局2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省档案局概况
一、主要职能
海南省档案局对全省档案事业依法实行统筹规划、组织协调和指导监督,并接收、收集、整理、保管多门类的档案,向社会提供利用。
二、部门预算单位构成
海南省档案局无下属或关联单位,部门预算由省档案局本级构成。
第二部分 海南省档案局2017年部门预算表
附表1-1 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
部门:省档案局 | 金额单位: | 千元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
一、本年收入 | 20,799.30 | 一、本年支出 | 20,799.30 | 20,799.30 | ||
(一)一般公共预算拨款 | 20,799.30 | (一)一般公共服务支出 | 17,493.20 | 17,493.20 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | |||||
(三)国防支出 | ||||||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | |||||
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | |||||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | ||||||
(八)社会保障和就业支出 | 857.10 | 857.10 | ||||
(九)社会保险基金支出 | ||||||
(十)医疗卫生与计划生育支 | 241.70 | 241.70 | ||||
(十一)节能环保支出 | ||||||
(十二)城乡社区支出 | ||||||
(十三)农林水支出 | ||||||
(十四)交通运输支出 | ||||||
(十五)资源勘探信息等支出 | ||||||
(十六)商业服务业等支出 | ||||||
(十七)金融支出 | ||||||
(十八)援助其他地区支出 | ||||||
(十九)国土海洋气象等支出 | ||||||
(二十)住房保障支出 | 757.30 | 757.30 | ||||
(二十一)粮油物资储备支出 | ||||||
(二十二)预备费 | ||||||
(二十三)其它支出 | 1,450.00 | 1,450.00 | ||||
(二十四)转移性支出 | ||||||
(二十五)债务还本支出 | ||||||
(二十六)债务付息支出 | ||||||
(二十七)债务发行费用支出 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收 入 总 计 | 20,799.30 | 支 出 总 计 | 20,799.30 | 20,799.30 | ||
附表1-2 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
部门:省档案局 | 金额单位: | 千元 | ||
支出功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
总合计: | 20,799.30 | 10,327.60 | 10,471.70 | |
201 | 一般公共服务支出 | 17,493.20 | 8,471.50 | 9,021.70 |
20126 | 档案事务 | 17,493.20 | 8,471.50 | 9,021.70 |
2012601 | 行政运行(档案) | 8,732.24 | 8,471.50 | 260.74 |
2012604 | 档案馆 | 1,041.70 | 1,041.70 | |
2012699 | 其他档案事务支出 | 7,719.26 | 7,719.26 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 857.10 | 857.10 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 843.40 | 843.40 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 843.40 | 843.40 | |
20808 | 抚恤 | 13.70 | 13.70 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 13.70 | 13.70 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 241.70 | 241.70 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 241.70 | 241.70 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 241.70 | 241.70 | |
221 | 住房保障支出 | 757.30 | 757.30 | |
22102 | 住房改革支出 | 757.30 | 757.30 | |
2210201 | 住房公积金 | 742.20 | 742.20 | |
2210203 | 购房补贴 | 15.10 | 15.10 | |
229 | 其他支出 | 1,450.00 | 1,450.00 | |
22902 | 年初预留 | 1,450.00 | 1,450.00 | |
22902 | 年初预留 | 1,450.00 | 1,450.00 |
附表1-3 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门:省档案局 | 金额单位: | 千元 | ||
支出经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
总合计: | 10,327.60 | 7,796.30 | 2,531.30 | |
301 | 工资福利支出 | 6,966.30 | 6,966.30 | |
30101 | 基本工资 | 2,251.20 | 2,251.20 | |
30102 | 津贴补贴 | 2,950.70 | 2,950.70 | |
30103 | 奖金 | 241.70 | 241.70 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 248.30 | 248.30 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 843.40 | 843.40 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 431.00 | 431.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 2,476.50 | 2,476.50 | |
30201 | 办公费 | 107.60 | 107.60 | |
30203 | 咨询费 | 4.70 | 4.70 | |
30204 | 手续费 | 4.70 | 4.70 | |
30205 | 水费 | 4.30 | 4.30 | |
30206 | 电费 | 60.70 | 60.70 | |
30207 | 邮电费 | 55.00 | 55.00 | |
30209 | 物业管理费 | 1,078.20 | 1,078.20 | |
30211 | 国内差旅费 | 124.60 | 124.60 | |
30213 | 维修(护)费 | 42.30 | 42.30 | |
30216 | 培训费 | 118.50 | 118.50 | |
30228 | 工会经费 | 112.90 | 112.90 | |
30229 | 福利费 | 1.70 | 1.70 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 56.00 | 56.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 499.20 | 499.20 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 206.10 | 206.10 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 830.00 | 830.00 | |
30305 | 生活补助 | 13.70 | 13.70 | |
30307 | 医疗费 | 46.40 | 46.40 | |
30309 | 奖励金 | 12.60 | 12.60 | |
30311 | 住房公积金 | 742.20 | 742.20 | |
30313 | 购房补贴 | 15.10 | 15.10 | |
310 | 其他资本性支出 | 54.80 | 54.80 | |
31002 | 办公设备购置 | 54.80 | 54.80 |
附表1-4 | |||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
部门:省档案局 | 单位: | 千元 | |||||||||
2016预算数 | 2017预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||||
141.00 | 35.00 | 56.00 | 56.00 | 50.00 | 106.00 | 56.00 | 56.00 | 50.00 |
附表1-5 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门:省档案局 | 金额单位: | 千元 | ||
支出功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
总合计: |
附表1-6 | |||
部门收支总表 | |||
部门:省档案局 | 金额单位: | 千元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、经费拨款 | 20,799.30 | 一、一般公共服务支出 | 17,493.20 |
二、非税收入 | 二、外交支出 | ||
政府性基金收入 | 三、国防支出 | ||
专项收入 | 四、公共安全支出 | ||
行政事业性收费收入 | 五、教育支出 | ||
国库管理的行政事业性收费收入 | 六、科学技术支出 | ||
专户管理的行政事业性收费收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
罚没收入 | 八、社会保障和就业支出 | 857.10 | |
国有资本经营收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 241.70 | |
其他收入 | 十一、节能环保支出 | ||
三、贷款转贷回收本金收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
四、债务收入 | 十三、农林水支出 | ||
五、住房补贴资金 | 十四、交通运输支出 | ||
六、单位结余指标 | 十五、资源勘探信息等支出 | ||
七、单位自有资金 | 十六、商业服务业等支出 | ||
八、收回存量资金 | 十七、金融支出 | ||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 757.30 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、其它支出 | 1,450.00 | ||
二十四、转移性支出 | |||
二十五、债务还本支出 | |||
二十六、债务付息支出 | |||
二十七、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 20,799.30 | 本 年 支 出 合 计 | 20,799.30 |
九、转移性收入 | 二十八、结余结转下年支出 | ||
十、上年结余收入 | 政府性基金结余结转 | ||
政府性基金收入结余 | 专项收入结余结转 | ||
预算外上年结余 | 国库管理的收费结余结转 | ||
专项收入结余 | 专户管理的收费结余结转 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入结余 | 罚没收入结余结转 | ||
其他收入结余 | 国有资源(资产)有偿使用收入结余 | ||
贷款转贷回收本金收入结余 | 其他收入结余结转 | ||
债务收入结余 | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | ||
债务收入结余结转 | |||
住房补贴资金结余结转 | |||
单位结余指标结余结转 | |||
单位自有资金结余结转 | |||
收 入 总 计 | 20,799.30 | 支 出 总 计 | 20,799.30 |
附表1-7 | |||||||||||||||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||||||||||||||
单位: | 千元 | ||||||||||||||||||||||
预算 部门 | 总计 | 上年 结余 结转 | 本年 收入 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 贷款转贷 回收本金 收入 | 债务 收入 | 住房 补贴 资金 | 单位 结余 指标 | 单位 自有 资金 | 收回 存量 资金 | ||||||||||||
小 计 | 政府性 基金 | 专项 收入 | 行政事业性收费 | 罚没 收入 | 国有资 本经营 收入 | 国有资源 (资产) 有偿使用 收入 | 其他 收入 | ||||||||||||||||
国库管理 的行政 事业性 收费 | 专户管理 的行政 事业性 收费 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 20,799.30 | 20,799.30 | 20,799.30 | ||||||||||||||||||||
省档案局 | 20,799.30 | 20,799.30 | 20,799.30 | ||||||||||||||||||||
附表1-8 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||||
部门:省档案局 | 单位: | 千元 | ||||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 本级 | 下级 | |
总合计: | 20,799.30 | 10,327.60 | 7,796.30 | 2,531.30 | 10,471.70 | 9,471.70 | 1,000.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 17,493.20 | 8,471.50 | 5,940.20 | 2,531.30 | 9,021.70 | 9,021.70 | |
20126 | 档案事务 | 17,493.20 | 8,471.50 | 5,940.20 | 2,531.30 | 9,021.70 | 9,021.70 | |
2012601 | 行政运行(档案) | 8,732.24 | 8,471.50 | 5,940.20 | 2,531.30 | 260.74 | 260.74 | |
2012604 | 档案馆 | 1,041.70 | 1,041.70 | 1,041.70 | ||||
2012699 | 其他档案事务支出 | 7,719.26 | 7,719.26 | 7,719.26 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 857.10 | 857.10 | 857.10 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 843.40 | 843.40 | 843.40 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 843.40 | 843.40 | 843.40 | ||||
20808 | 抚恤 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 241.70 | 241.70 | 241.70 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 241.70 | 241.70 | 241.70 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 241.70 | 241.70 | 241.70 | ||||
221 | 住房保障支出 | 757.30 | 757.30 | 757.30 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 757.30 | 757.30 | 757.30 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 742.20 | 742.20 | 742.20 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | ||||
229 | 其他支出 | 1,450.00 | 1,450.00 | 450.00 | 1,000.00 | |||
22902 | 年初预留 | 1,450.00 | 1,450.00 | 450.00 | 1,000.00 | |||
22902 | 年初预留 | 1,450.00 | 1,450.00 | 450.00 | 1,000.00 |
附表1-9 | |||||||||||
项目支出绩效信息表 | |||||||||||
部门:省档案局 | 单位:千元 | ||||||||||
预算部门职责 | 项目名称 | 预算 单位 | 项目 类型 | 资金 性质 | 预算数 | 指标 类型 | 绩效指标 | 绩效目标 | |||
小计 | 本级 | 下级 | |||||||||
总合计 | 9,814.26 | 8,814.26 | 1,000.00 | ||||||||
207-省档案局 | 9,814.26 | 8,814.26 | 1,000.00 | ||||||||
06-档案征集编研 | 7,322.56 | 7,322.56 | |||||||||
03-编研出版 | 7,322.56 | 7,322.56 | |||||||||
R100228.207-档案管理及征集编研 | 207001-省档案局(省档案馆)本级 | Z-专项业务类 | 1101-经费拨款 | 7,322.56 | 7,322.56 | 产出指标 | 征集档案的数量 | 200件 | |||
08-档案管理 | 2,491.70 | 1,491.70 | 1,000.00 | ||||||||
04-档案接收与保管 | 1,450.00 | 450.00 | 1,000.00 | ||||||||
S000001.207-国家重点档案保护与开发专项资金 | 207-省档案局(预留) | Z-专项业务类 | 1101-经费拨款 | 1,450.00 | 450.00 | 1,000.00 | 产出指标 | 海南省重点档案目录数据库 | 2017年底建成 | ||
产出指标 | 《近代以来中国南海诸岛稀见文献汇编》 | 2017年底前完成出版 | |||||||||
成效指标 | 受益档案的数量 | 4万卷(件) | |||||||||
05-档案数据化 | 1,041.70 | 1,041.70 | |||||||||
R100230.207-档案数字化 | 207001-省档案局(省档案馆)本级 | F-发展建设类 | 1101-经费拨款 | 1,041.70 | 1,041.70 | 产出指标 | 2017年完成馆藏档案数字化的工作量 | 72万页 | |||
附表1-10 | ||||||
省级财力安排的专项转移支付预算表 | ||||||
部门:省档案局 | 金额单位: | 千元 | ||||
预算部门职责 | 项目名称 | 预算单位/下级 | 资金性质 | 预算数 | ||
总合计 | 1,000.00 | |||||
207-省档案局 | 1,000.00 | |||||
08-档案管理 | 1,000.00 | |||||
04-档案接收与保管 | 1,000.00 | |||||
S000001.207-国家重点档案保护与开发专项资金 | 补助市县预留 | 1101-经费拨款 | 1,000.00 | |||
第三部分 海南省档案局2017年部门预算情况说明
一、关于海南省档案局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省档案局2017年财政拨款收支总预算2079.93万元。其中,收入包括一般公共预算本年收入2079.93万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出包括一般公共服务支出1749.32万元、社会保障和就业支出85.71万元、医疗卫生与计划生育支出24.17万元、住房保障支出75.73万元、其他支出145.00万元,结转下年0万元。
二、关于海南省档案局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
海南省档案局2017年一般公共预算当年拨款2079.93万元,比上年预算数增加633.31万元,主要是搬迁新档案馆、省农垦总局档案馆划归我局,业务量和行政运行费用增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出1749.32万元,占84.1%;社会保障和就业(类)支出85.71万元,占4.12%;医疗卫生与计划生育(类)支出24.17万元,占1.16%;住房保障(类)支出75.73万元,占3.64%;其他(类)支出145.00万元,占6.97%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)2017年预算数为873.224万元,比上年预算数增加139.034万元,主要是省农垦总局档案馆5名人员划归我局,同时局人员工资调整,工资和公用经费增加。
2. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)2017年预算数为104.17万元,比上年预算数减少226.83万元,主要是2016年部分项目已完成,项目减少,预算相应减少。
3. 一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)2017年预算数为771.926万元,比上年预算数增加708.126万元,主要是业务经费项目、科目调整,业务量增加。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2017年预算数为84.34万元,比上年预算数增加84.34万元,主要是因项目类别及名称变更。
5. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)2017年预算数为1.37万元,比上年预算数减少2.78万元,主要是优抚人员变动。
6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数为24.17万元,比上年预算数增加6.25万元,主要是省农垦总局档案馆5名人员划归我局,增加预算。
7. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2017年预算数为74.22万元,比上年预算数增加8.38万元,主要是省农垦总局档案馆5名人员划归我局,以及人员工资调整增加,住房公积金预算按比例相应增加。
8. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)2017年预算数为1.51万元,比上年预算数减少0.99万元,主要是补贴人数变化。
9. 其他支出(类)年初预留(款)2017年预算数为145.00万元,比上年预算数增加20.64万元,主要是部分项目为上年度转结,预算数相应增加。
三、关于海南省档案局2017年一般公共预算基本支出情况说明
海南省档案局2017年一般公共预算基本支出为1032.76万元,其中:
人员经费779.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴。
公用经费253.13万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、海南省档案局2017年“三公”经费预算情况说明
海南省档案局2017年“三公”经费预算数为10.60万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,较上年预算下降100%。下降的主要原因包括:我局2017年无出国项目,未作安排。
公务用车购置及运行费5.60万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.60万元),与上年预算持平。截至2016年12月31日,海南省档案局本级共有车辆2辆,2017年公务用车购置数0辆。
公务接待费5.00万元,与上年预算持平。
五、关于海南省档案局2017年政府性基金预算当年拨款情况说明
本部门无2017年政府性基金预算。
六、关于海南省档案局2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,海南省档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。海南省档案局2017年收支总预算2079.93万元。
七、关于海南省档案局2017年收入预算情况说明
海南省档案局2017年收入预算2079.93万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入2079.93万元,占100%。
八、关于海南省档案局2017年支出预算情况说明
海南省档案局2017年支出预算2079.93万元,其中:基本支出1032.76万元,占49.65%;项目支出1047.17万元,占50.35%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年海南省档案局本级机关运行经费预算253.13万元。
(二)政府采购情况
2017年海南省档案局本级政府采购预算总额68.70万元,其中:政府采购货物预算3.42万元,政府采购服务预算65.28万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,海南省档案局本级共有车辆2辆,均为机要通信应急用车辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2017年海南省档案局3个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算981.426万元。
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十四、一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):指中央和地方各级档案馆的支出,用于档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等。
十五、一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事业支出(项):指其他用于档案事务方面的支出。
十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十七、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项):指其他用于优抚方面的支出。
十八、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
十九、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
二十、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴支出。
二十一、其他支出(类)年初预留(款):指有预算分配权的部门年初预留的支出。
二十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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